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宏微科技(688711)2024年业绩下滑显著,需关注现金流与债务风险

来源:证券之星综合 2025-04-16 06:33:08
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近期宏微科技(688711)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

宏微科技2024年业绩表现


1. 总体概况

宏微科技(688711)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为13.31亿元,同比下降11.52%;归母净利润为-1446.73万元,同比下降112.45%;扣非净利润为-3399.02万元,同比下降133.73%。这些数据表明公司在2024年的盈利能力出现了显著下滑。

2. 利润与成本分析

  • 毛利率:2024年毛利率为15.39%,较去年同期下降了30.61%。
  • 净利率:净利率为-1.72%,同比下降122.7%。
  • 三费占营收比:销售费用、管理费用、财务费用总计1.09亿元,占营收比为8.21%,同比上升18.34%。

3. 现金流与债务状况

  • 每股经营性现金流:每股经营性现金流为0.57元,同比上升159.05%。
  • 货币资金:货币资金为2.26亿元,同比上升17.28%。
  • 有息负债:有息负债为8.14亿元,同比上升9.16%。
  • 货币资金/流动负债:仅为50.7%,近3年经营性现金流均值/流动负债为-6.81%。
  • 有息资产负债率:已达31.3%,近3年经营性现金流均值为负。

4. 主营业务构成

  • 模块(封装):主营收入10.34亿元,占总收入的77.65%,毛利率为14.02%。
  • 单管(封装):主营收入2.46亿元,占总收入的18.48%,毛利率为17.74%。
  • 芯片:主营收入2567.43万元,占总收入的1.93%,毛利率为34.03%。
  • 受托加工业务:主营收入2137.96万元,占总收入的1.61%,毛利率为32.22%。

5. 经营活动现金流

经营活动产生的现金流量净额变动幅度为182.64%,主要原因是报告期内采购量下降及公司使用承兑汇票支付材料款增加。

6. 投资活动现金流

投资活动产生的现金流量净额变动幅度为59.05%,主要原因是报告期内公司在建工程投资规模有所下降且使用承兑汇票支付增加。

7. 筹资活动现金流

筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-97.58%,主要原因是公司上年收到可转债公司债券资金。

8. 发展回顾与未来展望

2024年,半导体行业呈现结构性复苏特征,但功率半导体领域因光伏产业阶段性调整、新能源汽车市场竞争优化及工业控制产业升级延后,增速放缓。公司持续加大研发投入,研发人员数量为193人,同比增长9.66%,研发投入10,976.13万元,占营业收入比例为8.24%。公司拥有133项专利,其中发明专利43项。

9. 结论

宏微科技2024年的业绩表现不佳,净利润出现大幅下滑,毛利率和净利率均有所下降。公司现金流状况和债务状况值得关注,尤其是货币资金与流动负债的比例较低,有息负债较高。尽管公司在研发和技术上有一定进展,但仍需警惕现金流和债务风险对公司未来发展的影响。

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