近期众鑫股份(603091)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
经营概况
众鑫股份(603091)发布的2024年年报显示,公司在报告期内实现了显著的业绩增长。营业总收入达到15.46亿元,同比上升16.6%;归母净利润为3.24亿元,同比上升39.93%;扣非净利润为3.08亿元,同比上升34.79%。这些数据显示出公司在主营业务上的强劲增长。
盈利能力分析
毛利率与净利率
公司的毛利率为35.0%,同比增加了9.92个百分点;净利率为20.95%,同比增加了20.01个百分点。这表明公司在控制成本方面表现出色,盈利能力有所增强。
单季度表现
从单季度数据来看,第四季度营业总收入为3.98亿元,同比上升9.22%;归母净利润为8787.76万元,同比上升20.28%;扣非净利润为8886.2万元,同比上升32.4%。这显示出公司在年末继续保持了良好的盈利势头。
财务结构分析
费用控制
公司的销售费用、管理费用、财务费用总计为1.07亿元,三费占营收比为6.95%,同比增加了0.61个百分点。尽管费用略有上升,但总体控制在合理范围内。
资产状况
公司的货币资金为6.91亿元,同比增加了439.63%,主要原因是公司上市发行收到募集资金。应收账款为1.77亿元,同比增加了30.55%,与营业收入的增长相匹配。有息负债为3.18亿元,同比增加了53.01%,表明公司融资规模有所扩大。
现金流分析
经营活动产生的现金流量净额同比增加了46.17%,主要得益于营业收入的增长。投资活动产生的现金流量净额同比减少了122.03%,主要是由于新增泰国子公司投资。筹资活动产生的现金流量净额同比增加了9344.02%,主要原因是公司收到上市发行募集资金。
主营业务构成
公司主营收入主要来自餐饮具,收入为15.17亿元,占总收入的98.12%,毛利率为34.62%。其他环保包装收入为1023.49万元,毛利率为19.65%。外销收入为13.24亿元,占总收入的85.63%,毛利率为34.41%。内销收入为2.03亿元,占总收入的13.16%,毛利率为35.22%。
发展战略与前景
公司制定了全球市场、全球生产的战略,计划通过建立境外生产基地来对冲贸易壁垒。在国内市场,公司将以海南禁塑为契机,提升品牌知名度。公司将继续加大研发投入,保持技术领先,并逐步进军工业包装赛道,开辟新的业务增长点。
风险提示
公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、汇率波动、产能消化以及国际贸易政策变化。公司将密切关注相关政策动向,采取有效措施应对潜在风险。
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