近期博云新材(002297)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
经营概况
博云新材(002297)发布的2024年年报显示,公司营业总收入为7.13亿元,同比上升20.56%。然而,归母净利润为-6722.98万元,同比下降329.65%,扣非净利润为-9476.63万元,同比下降7879.91%。这表明尽管公司在营业收入方面取得了增长,但在盈利能力上出现了显著下滑。
单季度数据
从单季度数据来看,第四季度营业总收入为2.65亿元,同比上升98.6%,但归母净利润为-5038.57万元,同比下降662.66%,扣非净利润为-6262.88万元,同比下降1704.66%。这进一步反映了公司在第四季度的盈利状况恶化。
主要财务指标
盈利能力
这些数据显示公司的盈利能力大幅下降,尤其是净利率和每股收益的负增长。
费用控制
费用的增加对公司利润产生了负面影响。
现金流状况
尽管每股经营性现金流大幅增加,但公司应收账款占营业总收入的比例高达57.12%,且年报归母净利润为负,这提示公司可能存在现金流管理方面的挑战。
资产负债状况
有息负债的大幅增加和较高的应收账款比例,增加了公司的财务风险。
主营收入构成
公司主营收入主要来自高性能硬质合金及相关材料(59.80%)和航空航天及民用碳/碳复合材料(37.40%)。其中,航空航天及民用碳/碳复合材料的毛利率较高,达到48.69%,而高性能硬质合金及相关材料的毛利率仅为1.95%。
发展回顾与未来展望
2024年,公司在航空航天和硬质合金领域继续深耕,但受到市场竞争加剧、原辅料价格高位波动等因素的影响,整体毛利率及净利润下降较大。未来,公司计划通过科技创新、市场开拓和优化管理来提升竞争力,特别是在民用航空、低空经济市场和高性能纳米硬质合金领域。
风险提示
公司面临的主要风险包括经营管理风险、存货较大的风险、人力资源风险和市场开拓风险。公司需通过完善制度、加强管理和优化库存周转效率等措施来应对这些风险。
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