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禾信仪器(688622)2024年年报:营收下滑但亏损收窄,现金流和债务状况需关注

来源:证券之星综合 2025-04-08 06:07:15
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近期禾信仪器(688622)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营概况


禾信仪器(688622)发布的2024年年报显示,公司营业总收入为2.03亿元,同比下降44.7%。归母净利润为-4599.09万元,同比上升52.15%。扣非净利润为-6309.96万元,同比上升43.01%。尽管营业收入显著下降,但公司通过优化资源配置和降本增效措施,使得亏损幅度有所收窄。

单季度数据


从单季度数据来看,第四季度营业总收入为5304.37万元,同比下降54.55%;归母净利润为-2383.82万元,同比上升42.01%;扣非净利润为-2970.97万元,同比上升32.79%。这表明公司在第四季度继续面临收入下降的压力,但亏损情况有所改善。

主要财务指标


  • 毛利率:36.5%,同比增加0.18%。
  • 净利率:-24.98%,同比增加11.43%。
  • 三费占营收比:50.35%,同比增加5.12%。
  • 每股净资产:5.49元,同比减少11.71%。
  • 每股经营性现金流:-0.12元,同比增加77.42%。
  • 每股收益:-0.66元,同比增加51.82%。

现金流与债务状况


公司货币资金为5163.22万元,同比下降73.13%。应收账款为1.08亿元,占营业总收入的53.54%。有息负债为2.75亿元,同比下降15.65%。经营活动产生的现金流量净额为-0.12元/股,同比增加77.42%。然而,公司货币资金与流动负债的比例仅为28.06%,近3年经营性现金流均值/流动负债为-23.4%,显示出公司在现金流和债务管理方面存在一定的压力。

收入构成分析


从主营收入构成来看,公司主要收入来源为数据分析服务、环保在线监测仪器和技术运维服务,分别占总收入的28.48%、27.50%和22.24%。其中,数据分析服务的毛利率最高,达到47.11%。公司业务主要集中在国内市场,境内收入占比为93.23%。

发展战略与展望


公司未来将继续聚焦质谱主业,加强自主创新,推动新产品研发和产业化,特别是在水质监测、医疗健康、食品安全等应用领域的拓展。公司还将优化资源配置,确保持续健康发展,并通过重大资产重组改善资金状况。同时,公司将进一步提升员工能力和效率,引进高端人才,以增强核心竞争力。

总结


总体而言,禾信仪器在2024年面临较大的经营挑战,营业收入显著下滑,但通过一系列降本增效措施,亏损幅度有所收窄。然而,公司现金流和债务状况仍需密切关注,以确保未来的可持续发展。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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