近期东港股份(002117)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
经营业绩概览
东港股份(002117)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为11.78亿元,同比下降1.92%;归母净利润为1.58亿元,同比下降3.36%;扣非净利润为1.19亿元,同比下降21.33%。尽管全年业绩有所下滑,但第四季度表现亮眼,营业总收入为4.02亿元,同比上升26.17%;归母净利润为7759.64万元,同比上升174.85%;扣非净利润为4512.76万元,同比上升114.34%。
主要财务指标分析
盈利能力
成本控制
现金流
应收账款风险
截至2024年末,东港股份的应收账款为2.28亿元,占最新年报归母净利润的比例高达144.72%,表明公司存在较大的应收账款回收压力,需密切关注其回款情况。
主营业务分析
印刷类业务
受票证电子化影响,印刷类业务收入和利润有所减少。公司调整生产加工模式,加大个性化彩色印刷、商业标签和数据处理打印市场的开发力度。
覆合类业务
覆合类业务实现营业收入1.95亿元,同比增长20.03%,智能卡业务快速发展。
技术服务类业务
技术服务类业务中,档案存储与电子化业务实现档案存储箱数380万箱,较去年同期增加30%。电子票证业务助力企业实现税务数字化转型,AI机器人业务在人工智能领域取得显著进展。
未来发展展望
公司将继续秉承“市场唯先、用户至上”的经营思想,以市场为导向,以管理为后盾,不断加大科研创新力度,提高产品技术含量。在保持印刷业务的基础上,依托电子信息产业发展,大力推进电子票证、档案存储与电子化、人工智能等新业务的发展,全面提升公司的竞争能力,保持公司长期可持续发展。
风险提示
公司面临的主要风险包括传统票证印刷业务市场总体规模减少、市场竞争加剧和技术迭代加速。公司计划通过扩大市场占有率、降低生产运营成本、提升生产运营效率以及开发新产品和服务来应对这些挑战。
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