近期恒源煤电(600971)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
财务概况
恒源煤电(600971)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为69.72亿元,同比下降10.45%;归母净利润为10.72亿元,同比下降47.35%;扣非净利润为11.35亿元,同比下降42.96%。每股收益为0.89元,同比下降47.65%。
主要财务指标
主营业务分析
从主营收入构成来看,煤炭业务依然是公司的主要收入来源,收入为67.29亿元,占总收入的96.50%,毛利率为37.26%。其他业务收入为1.54亿元,占总收入的2.20%,毛利率高达94.00%。电力业务收入为9040.01万元,占总收入的1.30%,但毛利率为负,为-15.99%。
现金流状况
经营活动产生的现金流量净额为1.15元/股,同比下降61.51%,主要原因是煤炭价格下降导致煤炭主营业务收入减少。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为44.38%,筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为7.81%。
资产负债情况
截至2024年末,公司总资产为205.35亿元,比年初下降3.43%。货币资金为54.1亿元,同比下降21.00%。有息负债为26.13亿元,同比下降6.65%。应收账款为1.62亿元,同比增长93.28%,主要是因为单位往来款及尚未收回款项增加。
发展回顾与展望
2024年,公司原煤产量为962.08万吨,同比增加1.92%,但商品煤产量和销量分别下降0.9%和0.62%。煤炭主营业务收入为65.84亿元,同比减少9.8%。公司利润总额为12.72亿元,同比下降44.15%。尽管公司采取了一系列措施来稳安全、提产量、增效益,但由于煤炭价格持续下行,公司利润较同期大幅下降。
展望2025年,公司计划生产原煤1001万吨,销售商品煤830.75万吨,预计营业总收入为73.37亿元,营业总成本为61.75亿元,其中三项费用控制在11.89亿元以内。
风险提示
公司面临的主要风险包括安全生产风险、价格波动风险、行业政策风险和宏观环境风险。煤炭价格波动对公司业绩影响较大,且行业监管要求较高,政府相关政策的变化可能对公司发展产生较大影响。
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