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3月27日股市必读:厦门港务年报 - 第四季度单季净利润同比减13.23%

来源:证星每日必读 2025-03-28 02:14:13
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截至2025年3月27日收盘,厦门港务(000905)报收于7.67元,下跌1.16%,换手率3.15%,成交量23.38万手,成交额1.8亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:2025年3月27日,厦门港务主力资金净流出600.76万元,占总成交额3.35%。
  • 股本股东变化:截至2025年2月28日,厦门港务股东户数为4.11万户,较12月31日增加2533户,增幅为6.58%。
  • 业绩披露要点:厦门港务2024年年报显示,公司主营收入221.47亿元,同比下降3.4%;归母净利润2.0亿元,同比下降13.84%。
  • 公司公告汇总:厦门港务将于2025年4月18日召开2024年度股东大会,审议多项议案,包括年度报告、利润分配方案等。

交易信息汇总

2025年3月27日,厦门港务的资金流向情况如下:- 主力资金净流出600.76万元,占总成交额3.35%;- 游资资金净流入101.36万元,占总成交额0.56%;- 散户资金净流入499.39万元,占总成交额2.78%。

股本股东变化

截至2025年2月28日,厦门港务的股东户数为4.11万户,较2024年12月31日增加2533户,增幅为6.58%。户均持股数量由上期的1.93万股减少至1.81万股,户均持股市值为12.56万元。

业绩披露要点

根据厦门港务2024年年报,公司全年业绩如下:- 主营收入221.47亿元,同比下降3.4%;- 归母净利润2.0亿元,同比下降13.84%;- 扣非净利润2022.65万元,同比下降84.36%;- 2024年第四季度,单季度主营收入41.54亿元,同比下降29.72%;单季度归母净利润979.79万元,同比下降13.23%;单季度扣非净利润-5148.7万元,同比下降233.15%;- 负债率为50.92%,投资收益1.3亿元,财务费用1.38亿元,毛利率2.84%。

公司公告汇总

2024年年度报告摘要

厦门港务发展股份有限公司2024年年度报告摘要显示:- 公司实现货物吞吐量3830.04万吨,同比减少6.97%;- 拖轮业务营收同比增长约10%,港外业务营收同比增长18%;- 船舶代理10206艘次,同比增长8.46%;- 海铁联运业务量达12.08万标箱,同比增长26.99%;- 跨境电商监管中心完成跨境电商2689.73万票,同比增长103.91%;- 利润分配预案为每10股派发现金红利0.55元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告

公司2024年度实现合并归属于上市公司股东的净利润199,692,437.85元,拟向全体股东每10股派0.55元(含税),预计分配利润为40,799,527.84元,占本年度归属于公司股东净利润的40.12%。

董事会决议公告

2025年3月26日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了2024年年度报告、利润分配方案等多项议案。

监事会决议公告

2025年3月26日,公司召开第八届监事会第七次会议,审议通过了2024年年度报告、利润分配方案等多项议案。

年度股东大会通知

公司将于2025年4月18日下午15:00召开2024年度股东大会,审议年度报告、利润分配方案等议案。

年度募集资金使用情况专项说明

截至2024年12月31日,公司募集资金累计使用787,345,545.30元,募集资金账户余额为零,所有专户已销户。

控股企业海隆码头投资建设厦门港海沧港区7#泊位密闭罩棚的公告

海隆码头拟投资约24262.73万元建设厦门港海沧港区7#泊位密闭罩棚,项目符合环保要求,有助于减少煤炭资源损失,推进绿色港口建设。

董事会对独立董事独立性评估的专项意见

公司董事会认为张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生符合相关法规中对独立董事独立性的要求。

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告

容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

2024年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告

2024年度公司拟计提减值准备金额合计11037.36万元,减少公司2024年度合并报表利润总额11037.36万元。

2024年年度财务报告

容诚会计师事务所对公司2024年度财务报表进行了审计,发表了标准的无保留意见。

2024年社会责任报告

公司2024年完成了多项绿色项目,如海隆码头6MW分布式光伏项目,减少二氧化碳排放约7000吨,推进设备电动化,减少碳排放。

内部控制自我评价报告

截至2024年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2024年度独立董事述职报告

独立董事陈志铭、黄炳艺、张勇峰在报告期内忠实勤勉履行职责,提出多项建议并得到公司采纳。

2024年年度审计报告

容诚会计师事务所对公司2024年度财务报表进行了审计,认为财务报表公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及年度经营成果和现金流量。

内部控制审计报告

容诚会计师事务所认为,厦门港务公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

年度关联方资金占用专项审计报告

公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示,控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用情况均为不适用。

中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规要求,不存在违规使用募集资金的情形。

年度募集资金使用鉴证报告

容诚会计师事务所审核了公司董事会编制的专项报告,确认其内容真实、准确、完整。

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