近期路畅科技(002813)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
路畅科技(002813)发布的2024年年报显示,公司营业总收入达到3.61亿元,同比增长26.77%。然而,归母净利润为-5541.03万元,同比下降102.03%,扣非净利润为-5733.4万元,同比下降83.88%。从单季度数据来看,第四季度营业总收入为1.56亿元,同比上升121.5%,但归母净利润为-1510.09万元,同比下降64.54%。
主要财务指标
- 毛利率:19.58%,同比减少10.29%
- 净利率:-15.37%,同比减少59.25%
- 三费占营收比:14.01%,同比减少3.88%
- 每股净资产:2.6元,同比减少14.39%
- 每股经营性现金流:-0.42元,同比减少222.27%
- 每股收益:-0.46元,同比减少102.01%
主营收入构成
- 智能座舱:1.78亿元,占总收入的49.47%,毛利率18.31%
- 矿渣微粉:9083.93万元,占总收入的25.19%,毛利率28.48%
- 智能影像:4723.76万元,占总收入的13.10%,毛利率9.97%
- 智能网联及其他产品:3880.37万元,占总收入的10.76%,毛利率16.24%
- 其他(补充):531.66万元,占总收入的1.47%,毛利率20.00%
经营情况评述
财务指标大幅变动原因
- 销售费用:变动幅度为64.27%,原因是汽车电子业务新产品推广和市场拓展。
- 财务费用:变动幅度为-4252.83%,原因是本期汇率变动引起的汇兑收益增加。
- 研发费用:变动幅度为102.22%,原因是公司加大汽车电子技术和产品的研发投入。
- 经营活动产生的现金流量净额:变动幅度为-222.27%,原因是本期研发和业务人员增加,支付职工薪酬和期间费用增加。
- 投资活动产生的现金流量净额:变动幅度为1249.23%,原因是本年赎回上年购买理财产品。
- 筹资活动产生的现金流量净额:变动幅度为54.13%,原因是收到股东业绩补偿款项。
发展回顾与未来展望
全球汽车行业正经历由传统汽车向智能汽车的转型,公司作为汽车信息化、智能化、网联化相关产品的研发和生产企业,有望从中受益。2024年,公司汽车电子业务收入实现2.66亿元,较上年同期增长70.60%,其中智能座舱产品收入1.78亿元,增长130.64%。然而,由于研发费用增加和矿渣微粉业务收入下降,公司全年净利润出现亏损。
2025年,公司将深入开拓前装市场作为首要战略,智能座舱和行车记录仪产品在国内前装业务取得突破,获得更多车厂供应商资格,实现销量增长。
财务分析
证券之星价投圈财报分析工具显示,公司的净利率为-15.37%,表明公司产品或服务的附加值不高。此外,公司上市9年以来,累计融资总额2.07亿元,累计分红总额4068.00万元,分红融资比为0.2。
关注点
- 现金流状况:货币资金/流动负债仅为47.3%,近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-11.99%,建议关注公司现金流状况。
- 财务费用状况:近3年经营活动产生的现金流净额均值为负,建议关注财务费用状况。
- 应收账款状况:年报归母净利润为负,建议关注应收账款状况。
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