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3月13日股市必读:华润三九年报 - 第四季度单季净利润同比减9.39%

来源:证星每日必读 2025-03-14 02:40:29
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截至2025年3月13日收盘,华润三九(000999)报收于41.04元,下跌0.39%,换手率1.01%,成交量12.86万手,成交额5.27亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:2025年3月13日,华润三九主力资金净流入2551.68万元,占总成交额4.84%。
  • 股本股东变化:截至2025年2月28日,华润三九股东户数为5.98万户,较2月20日增加6124户,增幅11.41%。
  • 业绩披露要点:2024年年报显示,华润三九主营收入276.17亿元,同比增长11.63%;归母净利润33.68亿元,同比增长18.05%。
  • 公司公告汇总:华润三九2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.2元(含税),并以资本公积金每10股转增3股。

交易信息汇总

2025年3月13日,华润三九的资金流向如下:- 主力资金净流入2551.68万元,占总成交额4.84%;- 游资资金净流入680.02万元,占总成交额1.29%;- 散户资金净流出3231.7万元,占总成交额6.13%。

股本股东变化

截至2025年2月28日,华润三九的股东户数为5.98万户,较2月20日增加6124户,增幅为11.41%。户均持股数量由上期的2.39万股减少至2.15万股,户均持股市值为88.05万元。

业绩披露要点

根据华润三九2024年年报:- 公司主营收入276.17亿元,同比增长11.63%;- 归母净利润33.68亿元,同比增长18.05%;- 扣非净利润31.18亿元,同比增长15.01%;- 2024年第四季度,公司单季度主营收入78.76亿元,同比增长28.47%;单季度归母净利润4.08亿元,同比下降9.39%;单季度扣非净利润3.66亿元,同比下降10.27%;- 负债率为36.99%,投资收益3112.43万元,财务费用-2419.14万元,毛利率51.86%。

公司公告汇总

2024年年度报告摘要

华润三九2024年年度报告摘要显示:- 总资产为40,081,972,320.77元,较2023年末下降0.17%;- 归属于上市公司股东的净资产为19,903,111,306.64元,较2023年末增长4.93%;- 营业收入为27,616,611,772.61元,同比增长11.63%;- 归属于上市公司股东的净利润为3,367,888,968.20元,同比增长18.05%;- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,117,867,348.32元,同比增长15.01%;- 经营活动产生的现金流量净额为4,402,199,387.17元,同比增长5.02%;- 基本每股收益为2.63元/股,同比增长17.41%;- 稀释每股收益为2.63元/股,同比增长17.94%;- 加权平均净资产收益率为17.33%,同比增长1.47个百分点。

2024年度权益分派预案

华润三九2024年度权益分派预案为:- 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金3.2元(含税),并以资本公积金每10股转增3股;- 若享有利润分配权的股份总额变动,则按分配比例不变原则调整分配总额;- 该预案已通过董事会2025年第四次会议、监事会2025年第二次会议审议,将提交2024年年度股东大会审议。

董事会决议公告

华润三九2025年第四次董事会会议审议通过了以下议案:- 《关于公司总裁2024年度工作报告的议案》;- 《关于公司2025年度商业计划的议案》;- 《关于公司2024年度财务报告的议案》;- 《关于2024年度计提各项资产减值准备的议案》;- 《关于公司204年度权益分派预案的议案》;- 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》;- 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;- 《关于公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计计划的议案》;- 《关于2024年度审计费用的议案》;- 《关于公司2024年可持续发展暨ESG报告的议案》;- 《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》;- 《关于2024年度投资者保护工作报告的议案》;- 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》;- 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

监事会决议公告

华润三九2025年第二次监事会会议审议通过了以下议案:- 《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》;- 《关于公司2024年度财务报告的议案》;- 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》;- 《关于2024年度计提各项资产减值准备的议案》;- 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》;- 《关于公司2024年度内部控制评价报告书面审核意见的议案》。

内部控制审计报告

毕马威华振会计师事务所对华润三九2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,结果显示公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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