证券之星消息,蓝帆医疗发布业绩预告,预计2024年全年扣非后净利润亏损4.3亿元至5.3亿元。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
1、报告期内心脑血管事业部销售收入突破 11 亿元,同比增长约 12%,毛利率进一步提升,延续 2021 年冠脉支架国家集采以来收入逐年增长、销售费用率及管理费用率逐年降低、经营性亏损逐年明显缩窄的向好态势。
(1)销售收入在所有区域均实现持续增长,其中亚太区销售收入增长约 23%,来源于冠脉、瓣膜和代理产品的销量提升;中国区销售收入实现超过 13%的增长,来源于集采支架、药物球囊和普通球囊销量的全面提升;欧洲区也实现 5%增长,主要来源于瓣膜销量的提升;
(2)因持续投入研发强化产品组合竞争力,心脑血管事业部研发费用仍维持在 2亿元左右水平,此外海外实体的外币借款因为外币利率持续高位而产生较大财务费用,现有营收规模下销售及运营产生的利润尚未能够完全覆盖前述费用;
(3)心脑血管事业部在报告期内采取一系列降本增效措施,产生的一次性费用对报告期损益有一定负向影响。
2、健康防护事业部经营业绩明显好转。
报告期内手套行业的供需关系逐步恢复平衡,健康防护事业部全力以赴开拓新客户和抢抓市场订单,积极推进技改和降本增效工作,营收同比增长超过 33%,全年经营层面接近盈亏平衡:
(1)报告期内健康防护事业部的手套产品综合销量较去年同期增长近 29%,综合生产量较去年同期增长近 29%,产销量和市占率均有提升;
(2)公司自 2023 年四季度以来陆续开展若干重大技改和降本项目,提升产线运行效率,加强原辅料的回收利用和持续提高自动化水平,降本增效效果逐步体现。报告期内毛利率稳步提升,较去年同期提升约 8 个百分点。
3、应急救护事业部在报告期内预计实现盈利约 3,000 万元,稳定存量业务的同时继续开发美洲及国内市场,调整客户结构,推动大客户质量审核;持续推行自动化降本增效措施,毛利率较去年同期稳步提升。
4、报告期内,子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司引入首都大健康产业(北京)基金(有限合伙)等外部投资人,获取 10 亿元战略投资款,因公司承担潜在回购义务在合并层面确认为金融负债,总部职能部门在报告期内计提财务费用约 7,700 万元(不涉及现金流出)。此外,总部职能部门还承担总部人员的管理费用、利息费用、汇兑损益及公允价值变动损益等,均对公司损益有所影响。
5、报告期内,公司部分长期股权投资存在减值迹象(不涉及现金流出),根据初步测算结果,预计减值金额在 1,000 万元至 3,000 万元,最终减值金额以评估报告和审定数据为准。
蓝帆医疗2024年三季报显示,公司主营收入46.54亿元,同比上升29.85%;归母净利润-2.2亿元,同比上升38.19%;扣非净利润-2.49亿元,同比上升43.61%;其中2024年第三季度,公司单季度主营收入16.49亿元,同比上升24.68%;单季度归母净利润-5960.61万元,同比上升49.92%;单季度扣非净利润-6155.67万元,同比上升51.0%;负债率41.28%,投资收益-772.18万元,财务费用1.65亿元,毛利率17.17%。
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