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1月21日股市必读:中南股份(000717)当日主力资金净流出553.23万元,占总成交额4.24%

来源:证星每日必读 2025-01-22 04:31:07
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截至2025年1月21日收盘,中南股份(000717)报收于2.59元,下跌1.89%,换手率2.06%,成交量49.86万手,成交额1.3亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:当日主力资金净流出553.23万元,占总成交额4.24%。
  • 公司公告汇总:第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过了关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案,以及关于修订《内部审计制度》的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出553.23万元,占总成交额4.24%;游资资金净流入406.6万元,占总成交额3.12%;散户资金净流入146.62万元,占总成交额1.12%。

公司公告汇总

广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月20日以通讯方式召开。会议审议并通过以下议案:

  • 《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避表决。
  • 《关于修订<内部审计制度>的议案》,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2025年1月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件为公司《第九届董事会2025年第一次临时会议决议》。

内部审计制度

广东中南钢铁股份有限公司发布内部审计制度,旨在加强内部审计工作,提升审计质量,充分发挥内部审计作用。该制度适用于公司及子公司,涵盖内部审计的定义、领导体制、机构设置、人员要求、职责权限、审计流程、结果运用及责任追究等方面。

内部审计是在公司党组织、董事会领导下进行,审计部独立运作并向其汇报工作。审计部需接受审计委员会及上级审计机构的指导监督,定期提交报告并参与相关会议。内部审计人员应具备专业能力,审计部负责人需有相关工作经验。审计部负责编制年度审计计划、监督财务决算、审查经济活动、评估内部控制及风险管理等。

审计部拥有检查资料、参与决策会议、调查取证等多项权限,确保审计工作的独立性和客观性。审计结果用于问题整改、制度完善及干部考核等。对于拒绝配合审计或违规行为,将追究相关人员责任。制度自发布之日起生效,原《韶钢松山内部审计制度》同时废止。

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