证券之星消息,西藏天路发布业绩预告,预计2024年全年扣非后净利润亏损9700万元至1.3亿元。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
预告期内公司整体经营稳中有进,利润较上年同期有较大幅度的减亏,各项指标持续好转。但因公司管理费、财务费等固定成本降幅有限,控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司、重庆重交再生资源开发股份有限公司出现较大亏损,导致公司总体业绩亏损。主要原因如下:
(一)主营业务影响
1、建筑板块,西藏建筑市场竞争加剧,公司存量项目相继完工或已进入尾工,增量项目大部分为 2024 年下半年中标,确认收入有限,使公司营业收入同比减幅较大。因国家加强对重庆等重点省份的政府投资项目管理,严控新建政府投资项目,严格清理规范在建政府投资项目,控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司建筑、建材板块的营业收入、利润均受到较大影响。
2、建材板块,国家加强对 12 个重点省份的政府投资项目管理,区外大量水泥涌入西藏市场,竞争更加激烈,公司水泥销量和价格同比下降;西藏水泥企业所需煤炭等资源高度依赖区外供应,降本空间有限,降本难以弥补降价带来的影响。特别是控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司水泥产销量价齐跌,产能释放不足,单位固定成本增加,毛利率下降,出现亏损。
(二)非经营性损益的影响
公司持有其他上市公司非公开发行的 A 股股票,采用公允价值计量并将股价变动的损益计入当期损益。因股价下跌,2023 年度公允价值减少 14,622.67 万元。因股价上涨,预告期内公允价值增加 3,805.92 万元,影响归属于母公司所有者的净利润。
西藏天路2024年三季报显示,公司主营收入20.44亿元,同比下降27.22%;归母净利润-6596.96万元,同比上升75.5%;扣非净利润-1.03亿元,同比上升41.25%;其中2024年第三季度,公司单季度主营收入8.69亿元,同比下降16.21%;单季度归母净利润134.97万元,同比上升103.98%;单季度扣非净利润544.36万元,同比上升141.7%;负债率54.65%,投资收益2290.49万元,财务费用8894.14万元,毛利率16.32%。
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