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12月12日股市必读:绿联科技(301606)当日主力资金净流出1501.12万元,占总成交额14.13%

来源:证星每日必读 2024-12-13 04:17:10
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截至2024年12月12日收盘,绿联科技(301606)报收于36.56元,下跌0.79%,换手率9.37%,成交量2.92万手,成交额1.06亿元。

当日关注点

  • 交易信息:绿联科技主力资金净流出1501.12万元,占总成交额14.13%。
  • 公司公告:华泰联合证券完成对绿联科技相关人员的持续培训,内容涉及关联交易、股份减持规范等。
  • 现场检查:华泰联合证券对绿联科技进行了2024年现场检查,未发现任何问题。

交易信息汇总

  • 资金流向:当日主力资金净流出1501.12万元,占总成交额14.13%;游资资金净流入69.61万元,占总成交额0.66%;散户资金净流入1431.51万元,占总成交额13.47%。

公司公告汇总

  • 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市绿联科技股份有限公司持续督导期2024年培训情况报告
  • 2024年12月3日,华泰联合证券相关人员完成了对绿联科技相关人员的持续培训工作,培训内容包括关联方认定、关联交易、关联方资金占用、股份减持规范、内幕交易等相关的监管规则,并结合相关案例进行讲解。
  • 培训对象包括公司董事、监事、高级管理人员、中层以上核心管理人员及公司控股股东和实际控制人。
  • 培训成果:通过此次培训,相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规和业务规则的了解,增强了法制观念和诚信意识,提升了公司的规范运作水平。

华泰联合证券有限责任公司关于深圳市绿联科技股份有限公司2024年现场检查报告

  • 现场检查事项
  • 公司治理:公司章程和公司治理制度完备、合规,三会规则得到有效执行,会议记录完整,会议资料保存完整,董监高履行职责,公司人员、资产、财务、机构、业务等方面独立,不存在同业竞争。
  • 内部控制:公司已建立内部审计制度并设立内部审计部门,内部审计部门和审计委员会的人员构成合规,审计委员会定期召开会议,内部审计部门定期报告工作计划和发现的问题,从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项建立了完备、合规的内控制度。
  • 信息披露:公司已披露的公告与实际情况一致,内容完整,未发生重大变化或取得重要进展,不存在应予披露而未披露的重大事项,重大信息的传递、披露流程、保密情况符合公司信息披露管理制度的相关规定,投资者关系活动记录表及时在深圳证券交易所互动易网站刊载。
  • 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况:公司建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度,不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形,关联交易的审议程序合规且履行了相应的信息披露义务,关联交易价格公允,不存在关联交易非关联化的情形,对外担保审议程序合规且履行了相应的信息披露义务,被担保方不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形,被担保债务到期后如继续提供担保,重新履行了相应的审批程序和披露义务。
  • 募集资金使用:募集资金到位后一个月内签订了三方监管协议,三方监管协议有效执行,募集资金不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形,不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形,使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司未在承诺期间进行高风险投资,募集资金使用与已披露情况一致,项目进度、投资效益与招股说明书等相符,募集资金项目实施过程中不存在重大风险。
  • 业绩情况:业绩不存在大幅波动的情况,业绩大幅波动存在合理解释,与同行业可比公司比较,公司业绩不存在明显异常。
  • 公司及股东承诺履行情况:公司完全履行了相关承诺,公司股东完全履行了相关承诺。
  • 其他重要事项:完全执行了现金分红制度,并如实披露,对外提供财务资助合法合规,并如实披露,大额资金往来具有真实的交易背景及合理原因,重大投资或者重大合同履行过程中不存在重大变化或者风险,公司生产经营环境不存在重大变化或者风险,前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题已按相关要求予以整改。
  • 现场检查发现的问题及说明:无。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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