据证券之星公开数据整理,近期海能达(002583)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入27.38亿元,同比上升21.28%,归母净利润1.62亿元,同比上升109.79%。按单季度数据看,第二季度营业总收入14.73亿元,同比上升5.13%,第二季度归母净利润5012.55万元,同比下降62.52%。本报告期海能达公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报营业总收入比达45.22%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率45.83%,同比减7.61%,净利率5.2%,同比增53.85%,销售费用、管理费用、财务费用总计6.83亿元,三费占营收比24.95%,同比减5.96%,每股净资产3.31元,同比减5.38%,每股经营性现金流0.02元,同比减65.78%,每股收益0.09元,同比增109.62%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在4.0亿元,每股收益均值在0.22元。
重仓海能达的前十大基金见下表:
持有海能达最多的基金为鹏华中证1000指数增强A,目前规模为1.14亿元,最新净值0.8516(8月7日),较上一交易日下跌0.16%,近一年下跌19.61%。该基金现任基金经理为苏俊杰。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:一季度业绩大幅增长的原因是什么?全年后续来看,业务能否持续增长?
答:一季度公司坚持高质量发展方针,坚定贯彻“步步为盈”经营理念,稳健推进各项业务开展,营业收入实现大幅增加,同比增长超 40%。其中,主营专用通信业务得益于国内及海外渠道业务拓展取得成效,同比增长近 50%;EMS 业务得益于新能源汽车领域订单增加,收入显著增长。同时,公司内部秉承精细化管理理念,严控各项费用支出,期间费用率同比下降,净利润实现大幅增长并扭亏为盈。一季度营收增长得益于国内及海外渠道业务拓展取得成效,其中国内业务增速近 70%,海外业务增速约 30%。
展望全年,国内应急、铁路、能源、轨道交通等行业的设备更新及国产替代,有望推动国内业务持续增长。海外业务受益于数字化营销管理系统,全球经销商及合作伙伴持续增长,公司在新兴市场业务稳定增长。以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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