(原标题:财报速递:海航科技2024年前三季度净利润1.12亿元)
10月31日,A股上市公司海航科技(600751)发布2024年前三季度业绩报告,其中,净利润1.12亿元,同比下降61.23%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,海航科技近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,成长能力一般,资产质量良好。
净利润1.12亿元,同比下降61.23%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入8.36亿元,同比增长167.91%,净利润1.12亿元,同比下降61.23%,基本每股收益为0.04元。
海航科技对此表示,营业收入变动原因为:(1)本报告期公司船队运力规模较上年同期增加;(2)本报告期公司商品贸易业务规模较上年同期大幅增长。净利润变动原因为:上年同期公司账面确认债务重组收益合计约2.17亿元,本期无此项。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为95.55亿元,应收账款为2315.60万元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为8.86亿元。
财务状况较好,存在5项财务亮点
根据海航科技公布的相关财务信息显示,公司存在5个财务亮点,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
营收 | 营收同比增长率平均为155.49%,处于行业前列。 |
应收 | 应收账款周转率平均为63.73(次/年),公司收帐迅速。 |
收现 | 主营业务收现比率平均为107.53%,公司收入的变现能力很强。 |
成长 | 当期营收同比增长了167.91%,收入增长表现优异。 |
成长 | 当期扣非净利润同比增长了72.50%,利润增长表现出色。 |
存在7项财务风险
根据海航科技公布的相关财务信息显示,公司存在7个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为2.33%,公司赚钱能力很弱。 |
盈利 | 毛利率平均为-0.29%,公司盈利能力较差。 |
成长 | 净利润同比增长率平均为-49.13%,公司成长能力不佳。 |
存货周转 | 存货周转率平均为4.16(次/年),存货变现能力较差。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.12(次/年),公司运营效率很低。 |
收益 | 净利润现金含量平均为-637.39%,公司现金流很弱。 |
成长 | 当期净利润同比下降了61.23%,利润下降较大。 |
综合来看,海航科技总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.17分,在所属的港口航运行业的39家公司中排名靠后。具体而言,成长能力一般,资产质量良好。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
资产质量 | 0.81 | 3.21 | 15 | 较高 |
偿债能力 | 3.65 | 2.69 | 19 | 尚可 |
成长能力 | 0.54 | 1.41 | 29 | 一般 |
营运能力 | 0.54 | 0.64 | 35 | 不佳 |
盈利能力 | 1.35 | 0.51 | 36 | 较低 |
现金流 | 0.14 | 0.13 | 39 | 较弱 |
总分 | 1.08 | 1.17 | 37 | 低于行业平均水平 |
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同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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