(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
深圳市物业发展(集团)股份有限公司修订《内部审计制度》,明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度适用于公司本部及下属企业,强调审计独立性、客观性和保密性。审计部门向公司党委、董事会负责,接受审计、风险与合规管理委员会监督。主要职责包括财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、专项审计、内部控制审计等,并有权检查资料、提出整改意见。制度还规定了审计结果运用机制、整改责任及对审计人员和被审计单位的责任追究。