(原标题:海外监管公告)
本公告为中船海洋与防务装备股份有限公司发布的《中船防务内部控制管理规定》修订版。该规定于2025年12月29日经公司第十一届董事会第十八次会议第二次修订,旨在加强公司内部控制体系建设,提升风险防控能力,保障经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。规定明确了内部控制的目标、原则及适用范围,涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。公司建立由党组织、董事会、经理层、各部门及所属公司组成的内部控制组织体系,审计部门负责组织实施与评价工作,包括制定评价方案、开展监督检查、编制年度内部控制评价报告等。各单位需编制并及时修订内部控制手册,嵌入信息系统,强化全流程管控。公司须聘请具备资质的会计师事务所对财务报告内部控制进行审计,并按规定披露《内部控制审计报告》和《内部控制评价报告》。同时建立内部控制考核与责任追究机制,对因制度缺失或执行不力导致重大损失的情形追责。
