(原标题:通裕重工股份有限公司内部审计制度(2025年12月))
通裕重工股份有限公司制定内部审计制度,明确公司及权属企业的内部审计工作规范。制度规定审计中心在审计委员会指导下独立开展工作,负责年度审计计划编制与实施、内部控制评价、重大事项审计等。审计范围包括财务收支、经济责任、募集资金使用、关联交易、境外资产等。制度还明确了审计程序、整改机制、结果运用及责任追究等内容,旨在提升公司治理水平,保障投资者权益。