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芒果超媒: 审计管理制度(2025年12月)内容摘要

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(原标题:审计管理制度(2025年12月))

芒果超媒股份有限公司为规范内部审计工作,根据国家相关法律法规及公司制度,制定了审计管理制度。该制度明确了内部审计的职责范围,包括对公司及下属单位的财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督和评价。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,具备检查财务资料、参与会议、调查问题等多项权限。制度还规定了审计计划、实施、报告、整改及责任追究等程序,强调审计发现问题的整改机制和结果运用,要求被审计单位主要负责人为整改第一责任人。同时,公司建立审计档案管理和保密制度,确保审计工作规范有效。

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