(原标题:内部审计制度(2025年12月制定))
浙江奥康鞋业股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构为审计监察中心,向董事会及审计委员会负责,对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督检查。制度规定了内部审计的职责、权限、程序及审计结果运用,并要求定期提交审计计划和报告,对发现的问题督促整改。审计监察中心具有查阅资料、调查取证、提出整改建议等权力,同时明确了被审计单位及相关人员的责任与问责机制。