(原标题:百济神州有限公司内部审计章程)
百济神州有限公司设立内部审计职能,旨在通过独立、客观的鉴证与咨询服务,增强公司在价值创造、风险管理和治理等方面的能力。内部审计遵循国际内部审计师协会的全球标准,由首席审计师领导,职能上向审计委员会报告,确保独立性与客观性。审计委员会负责监督内部审计的授权、章程、计划与质量保障,并审批首席审计师的任免与薪酬。内部审计有权访问公司所有相关资源,开展审计活动并定期报告工作进展与发现。