(原标题:内部审计管理办法)
昆山科森科技股份有限公司制定了《内部审计管理办法》,明确了内部审计的范围、职责、权限及程序。该办法适用于公司各部门及全资、控股子公司,旨在规范内部审计工作,提升内部控制和风险管理水平。内部审计机构在董事会审计委员会指导下独立运作,具备检查、调查、提出处理意见等权限,并对审计发现问题进行后续跟踪。办法还规定了审计档案管理、奖惩机制等内容。