(原标题:华宝香精股份有限公司内部审计制度(2025年11月))
华宝香精股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部管理和审计监督,提升经济效益。审计部为公司内部审计机构,在董事会审计委员会领导下独立行使职权,负责内部控制、风险管理、财务信息及经营活动的审计监督,并承担反舞弊职责。审计范围涵盖财务报告、信息披露、重大投资、离任审计等。审计部有权查阅资料、检查资产、调查取证,对违规行为提出处理建议。制度明确审计程序、质量管理和后续整改要求,强调审计独立性、客观性。年度审计计划和工作报告须报审计委员会审批。本制度经董事会审议通过后生效,由董事会负责解释。
