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宝明科技: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

深圳市宝明科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在提升审计工作质量,规范审计程序。公司设立独立的内审部,对董事会审计委员会负责,开展内部控制、财务信息及经营活动的审计监督。审计范围涵盖财务、内控、项目、合同、离任、责任及专项审计等。内审部每季度至少报告一次工作,每年提交内部审计报告,并对重大事项实施后续审计。公司需出具年度内部控制评价报告并披露。审计人员须遵守保密、回避原则,独立履职。被审计单位应配合审计工作,不得阻挠。对表现优秀者给予奖励,对违规行为追究责任。本制度适用于公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司。

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