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长盈通: 武汉长盈通光电技术股份有限公司内部审计制度(2025年10月)内容摘要

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(原标题:武汉长盈通光电技术股份有限公司内部审计制度(2025年10月))

武汉长盈通光电技术股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强和规范内部审计工作,确保审计质量与责任。该制度依据国家相关法律法规及《公司章程》制定,适用于公司内部审计机构及人员。内部审计独立客观,覆盖经营活动及内部控制的适当性、合法性与有效性。公司设立独立内部审计机构,在董事会及审计委员会领导下开展工作,定期提交审计报告。审计内容包括内部控制、财务信息、反舞弊机制等,重点检查货币资金、对外投资、关联交易等事项。内部审计人员须具备专业能力,遵守职业道德,保持独立性与职业谨慎。制度明确审计程序、质量控制、舞弊防范及后续整改要求,并建立内外部质量评价机制。本制度由董事会负责解释和修订,自审议通过之日起实施。

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