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世纪天鸿: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

世纪天鸿教育科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计监督,提升审计质量,强化内部控制管理。公司设立审计委员会,审计部为独立部门,由审计委员会领导,负责对各内部机构及控股子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计。审计部需定期提交审计计划与报告,重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项。审计部应检查内部控制有效性,发现重大缺陷及时报告。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施,审计委员会出具年度内部控制自我评价报告,并与年度报告同步披露。本制度经董事会审议通过后生效。

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