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瑞立科密: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对广州瑞立科密汽车电子股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计认为,瑞立科密公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。建立健全并有效实施内部控制,以及评价其有效性是公司董事会的责任;注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能性。报告日期为2025年3月24日。

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