(原标题:内部审计制度(2025年9月))
湖南金博碳素股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,强化内部控制,提升经营管理水平。审计部为专职机构,对董事会负责,向审计委员会报告工作,配备不少于1名专职人员。内部审计职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、协助反舞弊机制建设,并定期报告审计情况。审计范围涵盖财务报告相关业务环节,如采购、销售、资金管理等。审计部门有权要求提供资料、参与会议、调查问题,对违规行为提出处理建议。发现重大缺陷需及时报告,董事会应披露内部控制重大缺陷及整改措施。公司应每年聘请会计师事务所进行内部控制审计或鉴证。本制度适用于公司及控股子公司,自董事会审议通过后实施。