首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

金博股份: 内部审计制度(2025年9月)内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部审计制度(2025年9月))

湖南金博碳素股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,强化内部控制,提升经营管理水平。审计部为专职机构,对董事会负责,向审计委员会报告工作,配备不少于1名专职人员。内部审计职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、协助反舞弊机制建设,并定期报告审计情况。审计范围涵盖财务报告相关业务环节,如采购、销售、资金管理等。审计部门有权要求提供资料、参与会议、调查问题,对违规行为提出处理建议。发现重大缺陷需及时报告,董事会应披露内部控制重大缺陷及整改措施。公司应每年聘请会计师事务所进行内部控制审计或鉴证。本制度适用于公司及控股子公司,自董事会审议通过后实施。

fund

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示金博股份行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-