(原标题:内部审计制度(2025年6月))
乔锋智能装备股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部管理和控制,促进管理层行为合法合规,保护投资者权益,提高运营效率。制度依据相关法律法规和公司章程制定,涵盖内部审计定义、内部控制目标、被审计对象范围等内容。内部审计机构为审计部,直属董事会审计委员会领导,保持独立性,不受财务部门干涉。审计部负责对公司及其控股子公司的经济活动进行审查评价,提出整改意见,监督改进。内部审计范围包括财务审计、内控审计和专项审计,目的是评价内控制度健全性,改进管理,提高经济效益。审计委员会负责指导监督内部审计工作,审阅年度审计计划,协调内外部审计关系。审计部需至少每季度向审计委员会报告工作进展和发现的问题。制度还规定了审计工作程序、档案管理、监督管理与违规处理等内容,确保内部审计工作的有效性和独立性。