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威海广泰: 审计委员会年报工作规程内容摘要

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(原标题:审计委员会年报工作规程)

威海广泰空港设备股份有限公司制定了审计委员会年报工作规程,旨在规范公司运作,完善法人治理机制,提高年度报告编制和披露质量。规程要求审计委员会在年度报告编制和披露过程中依法履行职责,维护公司整体利益。审计委员会成员需学习年度报告编制和披露要求,积极参加培训。

审计委员会的主要职责包括:协调会计师事务所审计工作时间安排,审核公司年度财务信息及财务报表,监督年度审计实施,评估总结审计工作情况,提议聘请或改聘外部审计机构。每个会计年度结束后两个月内,管理层应向审计委员会汇报年度生产经营情况和重大事项进展。审计委员会应在注册会计师进场前后分别审阅公司财务会计报表,形成书面意见,并在年度财务审计报告完成后进行审核再提交董事会审议。

审计委员会在续聘或改聘会计师事务所时,需对其执业质量进行全面客观评价,并提交董事会和股东大会审议。在年度报告编制和审议期间,审计委员会负有保密义务,防止泄露内部信息和内幕交易。公司应为审计委员会履行职责创造必要条件,确保其有效运作。该规程由公司董事会制定并负责解释,自董事会审议通过之日起施行。

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