(原标题:2024年度内部控制自我评价报告)
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。报告指出,公司董事会、监事会及高管对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制旨在确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。
截至2024年12月31日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。评价范围涵盖公司本部及7家子公司,涉及内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等主要业务和事项,重点关注客户信用、业务分包、物资采购等高风险领域。
公司建立了完善的内部控制制度,涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等方面。公司制定了《风险控制管理办法》和《风险管理手册》,并实施了一系列资金运营管理、采购管理、销售与收款、合同管理、研究与开发、财务报告、信息披露管理和投资管理等控制活动。
公司通过信息系统建设和内部监督机制,确保信息及时传递和内部控制的有效执行。公司未发现内部控制重大缺陷,现有制度基本适应管理要求,能够保证财务报表的真实性和公允性,并对公司业务活动的健康运行提供保障。










