(原标题:杭州天目山药业股份有限公司监事会对《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见)
尤尼泰振青会计师事务所对杭州天目山药业股份有限公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会和管理层积极针对强调事项段无保留意见所述的缺陷进行整改,努力消除内控审计报告中强调事项段意见涉及事项的影响,并出具了《董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
公司监事会认真核查后认为,公司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除,同意董事会出具的专项说明。监事会认为该说明客观反映了公司的实际情况。今后,公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护广大投资者利益。杭州天目山药业股份有限公司监事会,2025年3月30日。