(原标题:关于中航沈飞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
我们接受委托,审计了中航沈飞股份有限公司的财务报表,并审核了该公司编制的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的规定,编制该汇总表是公司管理层的责任,治理层负责监督编制过程。
我们依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核工作,实施了询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等必要审核程序。审核结果显示,公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
附表显示,2024年度控股股东及其附属企业的经营性往来情况如下:应收票据期初余额233,987.32万元,本期发生额79,666.80万元,偿还249,988.08万元,期末余额63,666.04万元;应收账款期初余额391,103.08万元,本期发生额404,569.74万元,偿还388,146.54万元,期末余额407,526.28万元;预付款项及其他会计科目期初余额517,580.82万元,本期发生额1,004,908.20万元,偿还1,276,139.10万元,期末余额246,349.92万元;其他应收款期初余额3,465.87万元,本期发生额2,384.83万元,偿还5,839.17万元,期末余额11.53万元;长期应收款期初余额55.82万元,本期发生额2.27万元,期末余额58.09万元。
本报告仅供公司年度报告披露时使用,不得用于其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。大信会计师事务所,中国北京,二O二五年三月二十八日。