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宝信软件: 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明内容摘要

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(原标题:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)

上海宝信软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明由天健会计师事务所审计。审计基于公司2024年度财务报表及相关法规编制的汇总表,旨在反映非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。

管理层负责提供真实、合法、完整的资料,确保内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。注册会计师的责任是在审计基础上发表意见。审计依据中国注册会计师执业准则进行,确保审计对象信息不存在重大错报。

审计结果显示,汇总表符合相关规定,如实反映了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。具体涉及多家母公司及实际控制人的附属企业,如马鞍山钢铁股份有限公司、武汉钢铁有限公司等,主要往来为销售商品及提供劳务,均为经营性往来。期末往来资金余额总计489742.17万元。报告由天健会计师事务所出具,附有营业执照、执业证书及注册会计师资格证书复印件。

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