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环旭电子: 关于环旭电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明内容摘要

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(原标题:关于环旭电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明)

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了环旭电子股份有限公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年3月28日签发了无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会等四部门公布的《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与审计财务报表时所复核的会计资料进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对2024年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解公司2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本说明仅作为公司向证券监管机构呈报2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。德勤华永会计师事务所,中国注册会计师,2025年3月28日。

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