(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)受托审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司(简称“禾盛新材”)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表,并出具了无保留意见审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的规定,禾盛新材管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。该汇总表的真实性、准确性、完整性由禾盛新材管理层负责。容诚会计师事务所对汇总表所载信息与审计的财务报表相关内容进行了核对,未发现重大不一致。除了年度财务报表审计中对关联方交易的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。专项说明仅供禾盛新材年度报告披露使用,不得用于其他目的。附件包括2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告日期为2025年3月26日。