(原标题:厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告)
厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告由毕马威华振会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计结果显示,公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由毕马威华振会计师事务所中国北京办公室出具,签字注册会计师为吴惠煌和刘清。报告日期为2025年3月26日。