(原标题:广西绿城水务股份有限公司2024年度内部控制审计报告)
致同会计师事务所对广西绿城水务股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,绿城水务公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,可能无法防止和发现所有错报,且情况变化可能导致内部控制不恰当或遵循程度降低,因此根据审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。
审计结果显示,绿城水务公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由致同会计师事务所出具,签字注册会计师包括李海杰等。报告日期为2025年3月25日。