(原标题:关于深圳市杰普特光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
关于深圳市杰普特光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告由致同会计师事务所出具。报告根据中国注册会计师执业准则审计了杰普特公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了无保留意见审计报告。
根据相关规定,杰普特公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是杰普特公司管理层的责任。会计师事务所对汇总表所载资料与已审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对杰普特公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。专项说明仅供杰普特公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
附表显示,2024年度杰普特公司与多个子公司及其附属企业存在非经营性资金往来,涉及东莞市杰普特光电技术有限公司、惠州市杰普特电子技术有限公司、厚薄科技(苏州)有限公司等多家公司,往来款项主要为其他应收款,期末余额总计196.42万元。
