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光韵达: 2024年度内部控制自我评价报告内容摘要

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(原标题:2024年度内部控制自我评价报告)

深圳光韵达光电科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告显示,公司依据相关内部控制规范体系,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制体系进行持续改进及优化。报告基准日为2024年12月31日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制目标包括合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。内部控制遵循合法性、全面性、重要性、制衡性、有效性、适应性、成本效益和相互牵制原则。

公司建立了有效的经营管理体系、风险评估及控制体系,涵盖控制环境、风险识别与评估、信息与沟通、控制活动和内部监督等方面。公司制定了多项管理制度,确保内部控制的有效执行。审计部定期或不定期进行独立审计,确保公司业务合规合法,提高生产经营活动效率和效果,保证固定资产的存在与完整及财务报表的真实性与准确性。报告期内,公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

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