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健盛集团: 健盛集团2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:健盛集团2024年度内部控制评价报告)

浙江健盛集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责组织领导内部控制日常运行。

报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括浙江健盛集团股份有限公司及其多家子公司,涵盖公司全部资产和营业收入。评价范围涉及公司治理、业务流程等多个方面,重点关注资金活动、采购业务、销售业务等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,一般缺陷已通过双重监督机制及时整改,不影响内部控制体系运行。

天健会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计,并出具了无保留意见的审计报告。公司将继续完善内部控制体系,提升内部控制水平,保障公司健康、可持续发展。

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