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健盛集团: 健盛集团董事会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:健盛集团董事会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告)

浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告。根据相关法律法规和公司章程,审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了监督。天健会计师事务所成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为钟建国,2023年业务收入34.83亿元,其中审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元。2024年审计的上市公司共707家,审计收费总额7.20亿元,涉及多个行业,包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为554家。

公司于2024年3月15日和4月8日分别召开第六届董事会第八次会议和2023年年度股东大会,审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构和内部控制审计机构。报告期内,天健会计师事务所遵循独立、客观、公允的执业准则,对公司资产状况、经营成果、财务及内部控制情况进行审计,满足公司审计工作要求。董事会审计委员会与天健会计师事务所沟通协商年度财务报告审计事项,确定审计工作计划,了解审计进展,并在出具初步审计意见后进行沟通。审计委员会提名续聘天健会计师事务所为年度审计机构和内部控制审计机构。总体评价认为,天健会计师事务所在年报审计中表现出良好的职业操守和业务素质,审计报告客观、完整、清晰、及时。

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