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新宙邦: 中信证券股份有限公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见内容摘要

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(原标题:中信证券股份有限公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见)

中信证券股份有限公司作为深圳新宙邦科技股份有限公司的保荐机构,根据相关法律法规对新宙邦2024年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查方式包括查阅内部控制制度、与相关人员沟通等。核查结果显示,截至2024年12月31日,新宙邦不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的内部控制。

内部控制评价范围涵盖公司及26家下属公司,涉及电池化学品、有机氟化学品等业务。重点关注销售业务、采购业务、工程项目、资金活动、担保业务等高风险领域。公司建立了完善的治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会等机构,制定了相关制度,确保决策、执行、监督职责分离。公司还制定了人力资源、社会责任、企业文化等管理制度,确保合法合规运营。公司通过职责分离、授权审批、会计系统、信息系统、财产保护、产品质量、预算、绩效考评等控制措施保障内部控制的有效性。公司未发现内部控制重大缺陷,保荐机构认为新宙邦内部控制制度符合相关法律法规要求。

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