(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)
安永华明会计师事务所审计了招商银行股份有限公司2024年度财务报表,并出具了无保留意见审计报告。根据《上市公司监管指引第8号》,招商银行编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。该汇总表的真实性、合法性和完整性由招商银行管理层负责。安永华明对汇总表所载资料与已审计财务报表相关内容进行了核对,未发现重大不一致。
汇总表显示,现大股东及其附属企业和前大股东及其附属企业在2024年度均无非经营性资金占用情况。上市公司子公司及其附属企业、关联自然人和其他关联方及其附属企业也无非经营性资金占用。此外,招商银行向大股东及其母公司和附属企业发放的贷款及进行的资金业务,严格依据中国人民银行规定进行,不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴,具体详情见2024年度经审计财务报表附注61。
此专项说明仅供招商银行2024年度报告披露使用,不适用于其他用途。报告日期为2025年3月25日。










