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星宇股份: 星宇股份2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:星宇股份2024年度内部控制评价报告)

常州星宇车灯股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制被认定为有效。评价范围涵盖公司及其子公司Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Ni?,涉及资产总额和营业收入占比分别为106.01%和101.32%。重点关注的资金活动、采购业务、全面预算等领域未发现重大遗漏或法定豁免。

内部控制缺陷认定标准与往年保持一致,涵盖定量和定性标准。报告期内未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已及时整改,不影响财务报告。资产管理及生产管理中的个别问题已完成整改。

2024年,公司内部控制体系有效运行,满足上市公司要求。2025年将围绕“固基础、数字化、促生产、控风险、保合规、健体系”六大主题,持续优化内部控制管理体系,推进数字化转型和权限管控机制完善,确保公司稳健发展。

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