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皖维高新: 皖维高新2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:皖维高新2024年度内部控制评价报告)

安徽皖维高新材料股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司已建立健全内部控制体系,确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。

报告结论显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括母公司及多家子公司,涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括市场竞争、项目建设、技术创新等风险。公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度开展评价工作,未调整内部控制缺陷认定标准。

报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大及重要缺陷,对发现的一般缺陷已进行整改。2023年度发现的运输业务履约担保收缴不及时问题已在报告期内完成整改。2025年,公司将围绕“抓合规、防风险”目标,建立健全一体化风险防控体系,增强抵御内外部风险能力,促进公司可持续、健康、高质量发展。

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