(原标题:深圳市禾望电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告)
深圳市禾望电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
评价结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖母公司及69家全资及控股子公司,涉及公司治理、发展战略、风险评估、人力资源、财务报告、资产管理、研发、采购、销售等主要业务和事项,占比均为100%。
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度开展评价工作,未发现重大遗漏或法定豁免。财务报告内部控制缺陷认定标准基于资产和利润潜在错报金额,非财务报告内部控制缺陷认定标准基于财产损失金额。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大、重要或一般缺陷,所有缺陷均已整改完毕。
董事长韩玉代表董事会签署此报告,日期为2025年3月13日。