(原标题:关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告)
深圳市长方集团股份有限公司已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施其他风险警示的申请,该事项尚需经深圳证券交易所批准。大华会计师事务所对公司2021年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,指出公司对子公司康铭盛管控、存货管理、销售与收款、信息系统管理存在重大缺陷。中兴财光华对公司2022年度内部控制也出具了否定意见,认为康铭盛监督管控不到位且存在重大会计差错。
公司采取多项措施改进:完成2021年度财务报表会计差错更正;中兴财光华确认2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除;召开总部职员会议强化内控;修订完善22个治理制度;完成董事会、监事会换届选举;中兴财光华对公司2023年度内部控制出具标准无保留意见;审议通过撤销其他风险警示申请;组织多次法规培训;实施2024年限制性股票激励计划。
风险提示:公司及相关责任人收到深圳证监局行政处罚决定书,因涉嫌信息披露违法违规拟受处罚。公司已提交撤销其他风险警示申请,结果待深交所审核。