(原标题:新智认知数字科技股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告)
新智认知数字科技股份有限公司被出具了否定意见《2023年度内部控制审计报告》,公司股票自 2024年 5月 6日起被实施其他风险警示。公司每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况。
毕马威华振会计师事务所对公司 2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》。
整改措施及进展情况包括:与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷方面,公司在 2023年年报出具前完成了采购合同梳理,并调整了 2023年财务报表中的存货和应付账款。2024年 5月,公司复核了预期取得合同,确保存货和应付账款的完整性。2024年 6月,公司数字化项目管理系统平台的部分模块已上线。2024年 7月,上线了平台项目预算、实际成本费用与费用报销、工时及人工成本管控、物资类采购相关系统的数据打通对接。2024年 8-9月,持续优化项目管理平台的存货和供应链管理,完成多项系统优化。
与金融资产分类列报及流动和非流动资产分类相关的内部控制缺陷方面,公司已在 2023年年度报告中完成对相关会计科目的更正调整。公司管理层组织财务专业岗位人员进行了专业培训,并增设了财务报告审阅和分析岗位。
公司将持续完善内控制度的执行,全面梳理和规范内控流程,加强对重点风险领域的内控检查,切实保证内控制度的有效执行,不断提升公司规范运作水平。