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强邦新材: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

安徽强邦新材料股份有限公司发布了内部控制鉴证报告,报告由容诚会计师事务所出具,鉴证了公司2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性。报告认为强邦新材按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司建立了内部控制制度,涵盖了原料采购、生产及质量服务管理、固定资产及工程项目管理、财务管理等多个方面,并设有专门的审计委员会和内部审计部门负责监督和检查。此外,公司还制定了多项管理制度,如对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等,以规范公司运作。

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